用友U8采购流程

 时间:2024-11-10 22:34:41

用友U8采购流程:采购订单-到货单-采购入库单-采购发票-采购发票审核-生成凭证。

方法/步骤

1、第一步:点击【采购订单】

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2、第二步:点击【增加】

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3、第三步:点击【录入内容→点击保存→审核】

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4、第四步:点击【到货】

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5、第五步:自动打开到货单,然后点击【保存】→【审核】→【入库】

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6、第六步:自动打开到货单生成入库单选择界面

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7、第七步:生成【采购入库单】

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8、第八步:点击查看生成单据列表,打开生成的【采购入库单】

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9、第九步:勾选【采购入库单】点击审核

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10、第十步:点击【专用采购发票】或【普通采购发票】

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11、第11步:点击新增下面的小三角扩展栏,选择由【入库单】生成

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12、第12步:条件栏直接默认点击确定,弹出【采购入库单】选择列表,选择需要生成【采购发票】的【采购入库单】

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13、第13步:自动生成专用发票,点击保存→复核

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14、第14步:点击采购【发票查询】

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15、第15步:点击勾选需要审核的【采购专用发票】

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16、第16步:点击左上角【审核】

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17、第17步:点击【生成凭证】

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18、第18步:条件选择【发票】,点击确定

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19、第19步:点击勾选,需要生成凭证的【采购发票】,选择左上角【制单】

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20、第20步:弹出凭证界面,点击【保存】即可生成凭证。

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21、第21步:期初如未设置基本科目模板,可根据截图点击【基本科目】进行设置

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22、★以下是反向删除教程

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